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國壽集團和人保集團回應審計問題稱,均已嚴肅處理相關責任人。
本報訊(記者殷潔)針對審計署披露中國人壽保險集團、中國人保集團2009年度被查出違規資金共計30.23億元,國壽集團、人保集團昨日均做出回應。人保集團稱,人保已經先后共對負有相關責任的174人進行了嚴肅處理。國壽集團稱,對涉及問題相關責任人進行了責任追究和處理。
問題集中在部分分支機構
人保集團相關人士表示,此次國家審計署查找出的有關問題及提出的工作改進建議,對人保集團及其下屬子公司進一步加強內控合規、強化經營管理、轉變發展方式具有深刻的警醒和借鑒意義。
據了解,在本次審計過程中,中國人保按照國家審計署和中國保監會的要求,堅持了“邊審計、邊整改”的工作原則。自2010年四季度開始,中國人保還借鑒國家審計署的審計方法和內容,對國家審計署審計之外的13家省級分公司開展合規性審計,主動地進行全面檢查和整改。
人保集團稱,本次審計結果查出多數問題和案件發生在2009年以前,且主要集中在中國人保集團下屬個別子公司的部分分支機構。針對審計署查找出來的案件和自查發現的問題,人保已經先后共對負有相關責任的174人進行了嚴肅處理。其中,涉及5個省級分公司的相關案件已移交公安、紀檢、監管機關進行調查處理,對2家省級分公司的一把手給予了解聘領導職務、免去黨委書記的處理。
2010年11月22日,中國人保在京召開了內控合規工作會議,邀請審計署相關領導結合對中國人保審計發現的問題進行了內部審計專題培訓,集團公司還研究制定下發了《加強和改進審計工作的意見》。
國壽今年將輪訓4700多人
國壽集團昨天回應稱,審計署的審計是對公司經營管理情況的一次系統診斷與全面“體檢”,對公司不斷改進經營管理具有極大的幫助。國壽集團將以此次審計為契機,增強依法合規經營意識,完善內部控制制度,提高內控管理水平。
根據國家審計署和中國保監會的要求,國壽集團已對照審計報告指出的問題,展開全面的整改和糾正:除了對涉及問題相關責任人嚴格進行責任追究和處理,同時還組織召開了各省級公司主要負責人以上人員參加的依法合規工作會議,強調了依法合規工作的重要性和緊迫性,對結合審計整改進行了全面部署。
針對基層點多、問題易發的實際情況,國壽集團在今年內,圍繞依法合規經營問題,對全系統市縣兩級公司主要負責人4700多人進行全面輪訓。此外制定或修訂了《非銀郵中介業務銷售管理辦法》等150余項制度,堵塞管理中的漏洞。